2020年中級(jí)審計(jì)師《審計(jì)理論與實(shí)務(wù)》練習(xí)題:內(nèi)部控制及相關(guān)內(nèi)容
單選題
1.按照控制的功能,可以將內(nèi)部控制分為()。
A.會(huì)計(jì)信息控制和經(jīng)營(yíng)決策控制
B.預(yù)防式控制和察覺式控制
C.事前控制、事中控制和事后控制
D.財(cái)產(chǎn)物資控制和信息系統(tǒng)控制
【答案】B
【解析】選項(xiàng)AD是按控制的目的分類;選項(xiàng)C是按控制的時(shí)間分類。
2.下列各項(xiàng)中,屬于會(huì)計(jì)信息控制的是()。
A.材料的驗(yàn)收和領(lǐng)用制度
B.會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核制度
C.生產(chǎn)計(jì)劃的過(guò)程
D.固定資產(chǎn)的定期盤點(diǎn)制度
【答案】B
【解析】選項(xiàng)AD,屬于財(cái)產(chǎn)物資控制;選項(xiàng)C,屬于經(jīng)營(yíng)決策控制。
3.下列內(nèi)部控制活動(dòng)中,屬于察覺式控制的是()。
A.銀行印鑒和空白支票分由不同的會(huì)計(jì)人員保管
B.每月的最后一天對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的存貨進(jìn)行全面盤點(diǎn)
C.財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)檢查每筆錄入系統(tǒng)的憑證是否借貸方金額相等
D.只有經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管復(fù)核之后的會(huì)計(jì)憑證才能在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)過(guò)賬
【答案】B
【解析】選項(xiàng)A、C、D均屬于預(yù)防式控制。
4.下列有關(guān)內(nèi)部控制固有局限性對(duì)審計(jì)策略影響的表述中,錯(cuò)誤的是()。
A.完全不信賴內(nèi)部控制
B.不能將控制風(fēng)險(xiǎn)確定為零
C.在決定信賴內(nèi)部控制之前實(shí)施必要的控制測(cè)試
D.無(wú)論內(nèi)部控制測(cè)試結(jié)果如何,都要實(shí)施實(shí)質(zhì)性審查
【答案】A
5.下列各項(xiàng)中,屬于控制環(huán)境要素的是()。
A.信息溝通系統(tǒng)的建立
B.對(duì)內(nèi)部控制過(guò)程的監(jiān)督
C.組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置
D.資產(chǎn)保管與會(huì)計(jì)記錄職責(zé)的分離
【答案】C
【解析】選項(xiàng)A屬于“信息與溝通”的內(nèi)容;選項(xiàng)B屬于“對(duì)控制的監(jiān)督”的內(nèi)容;選項(xiàng)D屬于“控制活動(dòng)”的內(nèi)容。
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