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《審計理論與實務(wù)》考點:內(nèi)部控制測試

更新時間:2012-08-28 14:35:58 來源:|0 瀏覽0收藏0

  1.了解并描述報表編制的內(nèi)部控制

  2.通過審閱有關(guān)表、賬或進行實地觀察,驗證資產(chǎn)負債表編制程序的健全性、合理性和有效性,并針對控制弱點作進一步調(diào)查、分析,提出改進的意見和建議。

  3.通過調(diào)查、詢問、實地觀察,檢查各項責(zé)任制是否得到有效執(zhí)行等。

  4.運用抽查法(必要時對重要賬戶和重要事項采用詳查法)檢查編表前的準(zhǔn)備工作是否充分、有效

  5.調(diào)查了解有關(guān)人員掌握資產(chǎn)負債表的編制原則、程序、方法的程度.初步審查編制報表的質(zhì)量

  6.索取以往年度報送報表工作的資料。

  7.評價內(nèi)部控制

  【2004年試題】

  在對資產(chǎn)負債表進行審計時,下列屬于審計人員應(yīng)執(zhí)行的內(nèi)部控制測試程序是:

  A.檢查編制資產(chǎn)負債表的各環(huán)節(jié)、各崗位責(zé)任制的健全性和嚴(yán)密性

  B.審查資產(chǎn)負債表編制方法的合規(guī)性

  C.審閱資產(chǎn)負債表的格式

  D.審查資產(chǎn)負債表所列主要指標(biāo)的可信性

  【答案】A

  【解析】BCD屬于內(nèi)部控制測評。

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