審計理論與實務 基礎知識:內部審計機構
內部審計機構是對部門、單位實施內部審計監(jiān)督,按照一定標準檢查會計賬目及其相關資料、查證單位內部各項財務收支和經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性的專門組織。$lesson$
一.內部審計機構的設置
內部審計機構在本單位主要負責人或者權力機構的領導下開展工作。內部審計人員實行崗位資格和后續(xù)教育制度,本單位應當予以支持和保障。單位主要負責人或者權力 機構應當保護內部審計人員依法履行職責,任何單位和個人不得打擊報復。內部審計人員辦理審計事項,應當嚴格遵守內部審計職業(yè)規(guī)范,忠于職守,做到獨立、客觀、公正、保密。國家機關、金融機構、企業(yè)事業(yè)組織、社會團體以及其他單位,應當按照國家有關規(guī)定建立健全內部審計制度;內部審計機構在本單位主要負責人或者權力機構的領導下
開展工作。內部審計人員辦理審計事項,應當嚴格遵守內部審計職業(yè)規(guī)范,忠于職守.做到獨立、客觀、公正、保密。內部審計機構履行職責所必需的經(jīng)費,應當列入財務預算,由本單位予以保證。
【2005年試題】
根據(jù)《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》,領導內部審計機構開展工作的應當是:
A.本單位的財務經(jīng)理
B.本單位的財務部門
C.本單位的監(jiān)事會
D.本單位主要負責人或者權力機構
【答案】D
【解析】考點為審計署關于內部審計工作的規(guī)定。
二.內部審計機構的職責
內部審計機構按照本單位主要負責人或者權力機構的要求,履行下列職責:
(1)對本單位及所屬單位(含占控股地
位或者主導地位的單位,下同)的財政收支、財務收支及其有關的經(jīng)濟活動進行審計;
(2)對本單位及所屬單位預算內、預算外資金的管理和使用情況進行審計;
(3)對本單位內設機構及所屬單位領導人員的任期經(jīng)濟責任進行審計;
(4)對本單位及所屬單位固定資產(chǎn)投資項目進行審計;
(5)對本單位及所屬單位內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審;
(6)對本單位及所屬單位經(jīng)濟管理和效益情況進行審計;
(7)法律、法規(guī)規(guī)定和本單位主要負責人或者權力機構要求辦理的其他審計事項。
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三.內部審計機構的權限
單位主要負責人或者權力機構應當制定相應規(guī)定,確保內部審計機構具有履行職責所必需的權限,主要是:
(1)要求被審計單位按時報送生產(chǎn)、經(jīng)營、財務收支計劃、預算執(zhí)行情況、決算、會計報表和其他有關文件、資料;
(2)參加本單位有關會議,召開與審計事項有關的會議;
(3)參與研究制定有關的規(guī)章制度,提出內部審計規(guī)章制度,由單位審定公布后施行;
(4)檢查有關生產(chǎn)、經(jīng)營和財務活動的資料、文件和現(xiàn)場勘察實物;
(5)檢查有關的計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料;
(6)對與審計事項有關的問題向有關單位和個人進行調查,并取得證明材料;
(7)對正在進行的嚴重違法違規(guī)、嚴重損失浪費行為,作出臨時制止決定;
(8)對可能轉移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關的資料,經(jīng)本單位主要負責人或者權力機構批準,有權予以暫時封存;
(9)提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見以及改進經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益的建議;
(10)對違法違規(guī)和造成損失浪費的單位和人員,給予通報批評或者提出追究責任的建議。
【2007年試題】
按照現(xiàn)行《審計署就關于內部審計工作的規(guī)定》,下列屬于內部審計機構權限的是:
A.對所在單位主要負責人進行經(jīng)濟責任審計
B.召開與審計事項有關的會議
C.追究違法違規(guī)的單位和人員的責任
D.向社會公布審計結果
【答案】B
四.內部審計機構的法律責任
我國當前的內部審計法規(guī)沒有明確內部審計人員的法律責任。
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