2019年初級審計師理論與實務(wù)第二部分財務(wù)報告內(nèi)部控制測評
更新時間:2019-02-25 09:25:56
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第二部分 企業(yè)財務(wù)審計
第七章 財務(wù)報告審計
第一節(jié) 財務(wù)報告內(nèi)部控制測評和審計目標(biāo)
知識點二、內(nèi)部控制測評
測評的步驟與方法
1、了解并描述資產(chǎn)負債表編制的內(nèi)部控制
2、通過審閱有關(guān)表、賬或進行實地觀察,驗證資產(chǎn)負債表編制程序的健全性、合理性和有效性,并針對控制弱點作進一步調(diào)查、分析,提出改進的意見和建議。
3、通過調(diào)查、詢問、實地觀察
4、運用抽查法(必要時對重要賬戶和重要事項采用詳查法)檢查編表前的準(zhǔn)備工作是否充分、有效
5、調(diào)查了解有關(guān)人員掌握資產(chǎn)負債表的編制原則、程序、方法的程度,初步審查編制報表的質(zhì)量
6、索取以往年度報表報送工作的資料,了解執(zhí)行編報時間控制方式的情況
7、評價內(nèi)部控制
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