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2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》教材講義第二章第六節(jié):內(nèi)部控制的定義

更新時間:2019-07-12 09:01:56 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽23收藏2

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編輯推薦:2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》教材講義第二章第六節(jié)匯總

第二章 風險管理體系

第六節(jié) 內(nèi)部控制與內(nèi)部審計

一、內(nèi)部控制的定義

COSO委員會對內(nèi)部控制的定義是“內(nèi)部控制是由公司的董事會、管理層及其他員工實施的、旨在為經(jīng)營的有效性和效率、財務(wù)報告的可靠性、法律法規(guī)的遵循性等目標的實現(xiàn)提供合理保證的過程。

內(nèi)部控制的五大要素包括:

(1)控制環(huán)境

(2)風險評估

(3)控制活動

(4)信息與溝通

(5)監(jiān)控

銀監(jiān)會《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》:內(nèi)部控制是商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全體員工參與的,通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實現(xiàn)控制目標的動態(tài)過程和機制。

目標之一:保證商業(yè)銀行風險管理的有效性。

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