2014年審計(jì)師考試《理論與實(shí)務(wù)》要點(diǎn):內(nèi)部控制的含義
更新時(shí)間:2014-01-03 13:03:52
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摘要 2014年審計(jì)師考試《理論與實(shí)務(wù)》要點(diǎn)內(nèi)部控制的含義。
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知識(shí)點(diǎn)一、內(nèi)部控制的含義
所謂內(nèi)部控制,是指被審計(jì)單位為了維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、可靠,保證其管理或者經(jīng)營活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性并遵守有關(guān)法規(guī),而制定和實(shí)施相關(guān)政策、程序和措施的過程。
內(nèi)部控制是管理現(xiàn)代化的必然產(chǎn)物,它的產(chǎn)生和發(fā)展,促使審計(jì)工作從詳細(xì)審計(jì)發(fā)展成為以測(cè)評(píng)內(nèi)部控制為基礎(chǔ)的抽樣審計(jì)。
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